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关于启动2022年度校内经费预算的通知

发布日期:2021-10-29    作者:     来源:     点击:

关于启动2022年度校内经费预算的通知

 

各部门、二级学院: 

   为科学编制2022年的经费预算,保证学校正常运行和发展资金的需求,按照中央和省里高校预算管理有关文件精神,现就编制2022年校内部门经费预算拟通知如下: 

一、指导思想 财务处依法组织收入,统筹安排支出,贯彻量入为出、收支平衡方针,保障人员经费和正常运行等基本支出,按照财政厅下发的文件要求,学校每年按10%压减公用经费支出,积极落实重点支出,建立绩效评价机制,努力提高资金使用效益,提高预算管理水平,增强预算严肃性。 

二、编制原则:学校2022年度校内经费预算编制遵循的原则是:量入为出,收支平衡;统一预算,统筹安排;集中财力,突出重点;勤俭节约,注重绩效;收支两条线;强化专项的项目库建设论证、优化和管理。 

 (一)量入为出,收支平衡。预算编制要以收定支,收支平衡。项目建设在财力可能的范围内,按轻重缓急合理安排支出,确保预算收支平衡,按照学校要求和实际情况编足、编细、编实基本支出预算。 

 (二)统一预算,统筹安排。严格按照高等学校财务制度和新政府会计规定,学校将各部门(学院)下达年度预算上限,其创收经费将纳入学校预算总范畴,严格执行收支两条线,由财务处统一管理、统筹安排,提高资金的综合使用效益,保证支出安排合理。 

 (三)集中财力,突出重点。预算必须体现学校年度整体的事业目标,保证学校事业顺利进行的资金需求。按照湖南省财政厅要求,在“三保的前提下(即保人员、保动转和保民生),集中财力安排学校“双高建设”等重点项目支出,从紧安排非重点项目和一般性支出。

(四)勤俭节约,绩效评价。严格控制一般支出,从严从紧安排公用经费和一般业务性支出预算;大力开展节约活动,降低行政运行成本,把开源节流,过“紧日子”意识贯彻到每位师生脑海中,提高资金使用效率。把有效的资金投入到必要的建设项目中。

 (五)强化项目论证和管理。对预算中的专项要进行科学的论证,认真评价项目的必要性、可行性和效益性,按照评价结果安排项目预算顺序,认真做好专项资金的管理,提高资金的使用效益。所有项目须全部纳入《3-5年中长期项目建设库》,建设库以外的项目不得启动立项、招标采购等工作。

三、前期准备工作 

各部门(学院)做好2022年度科研(横向)收入、校企合作经费、鉴定费、二次补考费、普通话考试、等级考其他收入预算测算工作;做好2022年度需建设项目《项目库》优化、项目建设前期调研、论证、咨询等前期准备工作。 “双高建设”11个总项目牵头部门,做好2022年专项资金前期协调、分配方案等工作;财务处做好下年度非税收入编制及各部门预算汇总和上报工作。

各部门(学院)在编制项目经费预算时,必须根据工作需要提出

立项申请,明确项目的意义、作用和绩效目标。各部门申报项目时候根据实施的轻重缓急,确定立项项目顺序,申报预算后,各部门可以根据项目顺序提前进行项目论证和立项申请。

四、其他

(一)厉行节约,反对铺张浪费。2022年各部门一般性日常经费:因公出国(境)费、公务接待费、公务用车费、办公设备购置、差旅费、会议费、培训费,主要为部门日常开支经费)预算数不得超过2021年预算规模。从严控制“三公”经费,年度执行中不得调剂部门预算其他资金用于“三公”经费,不得超范围从项目资金中开支“三公”经费,确保“三公”经费决算数不超过当年预算数。

(二)各部门(学院)先做好前期准备工作,具体预算编制要求和上报时限,财务处将在召开会议予以明确说明。

 

 

 

 

 

 

                                            财务处

                                         2021-10-22